問題已解決

如果這個是當月月留抵的,下個月有3萬的要交的稅,要把25940用掉,還需要交4060的稅費,下個月這個分錄要怎么寫?

84784995| 提問時間:2024 12/05 12:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費應交增值稅進項 留底的 這個月借應交稅費應交增值稅,銷項 貸應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅。就是上一個月的借方和這個月的貸方的差 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅。
2024 12/05 12:21
84784995
2024 12/05 12:22
能幫忙帶個數(shù)嗎?小白有點懵
郭老師
2024 12/05 12:24
借應交稅費應交增值稅銷項104060 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,25940 貸應交稅費應交增值稅進項13000 留底的 這個月借應交稅費應交增值稅,銷項 貸應交稅費應交增值稅進項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,30000 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅。就是上一個月的借方和這個月的貸方的差 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,4060 貸應交稅費未交增值稅4060
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~