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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是直接手動銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答是的。
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 12/04 08:43
84785026
2024 12/04 08:46
那我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,我記得以前老師說可以年末一起結(jié)轉(zhuǎn)?
家權(quán)老師
2024 12/04 09:01
不需要年底結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就是
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