問題已解決
老師 賒銷分期收款 有合同 合同約定2025年6月付款 本月銷售不含稅貨物1000元 稅率13% 貨已發(fā)出 現(xiàn)在要怎樣進行賬務(wù)處理 麻煩寫一下分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借應收賬款1130
貸主營業(yè)務(wù)收入1000
應交稅費應交增值稅銷項稅額130
2024 12/04 07:50
84784948
2024 12/04 07:52
老師增值稅的納稅義務(wù)不是25年6月嗎。收入和成本如何處理
郭老師
2024 12/04 07:56
借應收賬款1000
貸主營業(yè)務(wù)收入1000
6月份借銀行存款
貸應收賬款
應交稅費
84784948
2024 12/04 08:01
發(fā)貨時
借應收賬款1000
貸主營業(yè)務(wù)收入1000
借主營業(yè)務(wù)成本800
貸庫存商品800
收款時
借銀行存款1130
貸應收賬款1000
應交稅費應交增值稅銷項稅額130
郭老師
2024 12/04 08:02
你好對的
是這么做的
84784948
2024 12/04 08:05
老師納稅申報怎樣申報
郭老師
2024 12/04 08:12
發(fā)貨時不用申報,收款之后增值稅申報表13%銷售貨物銷售額1000
這種你要是發(fā)貨開了發(fā)票就得按照你開的發(fā)票的來申報增值稅,要不比對不通過,申報不了
閱讀 82