問題已解決

老師 賒銷分期收款 有合同 合同約定2025年6月付款 本月銷售不含稅貨物1000元 稅率13% 貨已發(fā)出 現(xiàn)在要怎樣進行賬務(wù)處理 麻煩寫一下分錄

84784948| 提問時間:2024 12/04 07:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應收賬款1130 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應交稅費應交增值稅銷項稅額130
2024 12/04 07:50
84784948
2024 12/04 07:52
老師增值稅的納稅義務(wù)不是25年6月嗎。收入和成本如何處理
郭老師
2024 12/04 07:56
借應收賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 6月份借銀行存款 貸應收賬款 應交稅費
84784948
2024 12/04 08:01
發(fā)貨時 借應收賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 借主營業(yè)務(wù)成本800 貸庫存商品800 收款時 借銀行存款1130 貸應收賬款1000 應交稅費應交增值稅銷項稅額130
郭老師
2024 12/04 08:02
你好對的 是這么做的
84784948
2024 12/04 08:05
老師納稅申報怎樣申報
郭老師
2024 12/04 08:12
發(fā)貨時不用申報,收款之后增值稅申報表13%銷售貨物銷售額1000 這種你要是發(fā)貨開了發(fā)票就得按照你開的發(fā)票的來申報增值稅,要不比對不通過,申報不了
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