問題已解決
老師,之前往年賬,會計漏做賬了,對方已轉(zhuǎn)款,公司已開票,而且之前開的普票,現(xiàn)在如何處理?
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速問速答你好,是往年就已經(jīng)開了普票,但是沒有做賬,是嗎?
12/03 16:32
84785032
12/03 16:34
是的老師,記在了應(yīng)收賬款里了
宋生老師
12/03 16:36
你好,你去年是怎么做的憑證
84785032
12/03 16:47
只做了一筆,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,但是代賬公司那邊給調(diào)賬了,調(diào)到應(yīng)收賬款里了。然后這個發(fā)票還漏做賬了
宋生老師
12/03 16:47
你好,你這個應(yīng)該借應(yīng)收,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
84785032
12/03 16:51
沒有找到,以前年度損益調(diào)整這個科目
宋生老師
12/03 16:53
你好你可以用利潤分配未分配利潤。
84785032
12/03 16:54
好的謝謝,老師
宋生老師
12/03 16:55
你好,不用客氣的了。
84785032
12/03 16:58
老師,借應(yīng)收賬款21800,貸銷項稅215.84,未分配利潤21584.16。應(yīng)收是不是借和貸是不是應(yīng)該調(diào)換下。
宋生老師
12/03 16:58
你好,沒有的,這個不需要調(diào)換。
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