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老師,如果一項費用是業(yè)務(wù)招待費,同時也是無票支出,那么在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,納稅調(diào)增,填列在哪?會不會重復(fù)調(diào)增?

84784949| 提问时间:2024 12/02 15:32
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
招待費調(diào)增部分,仍然扣除類調(diào)增剩余 部分
2024 12/02 15:33
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