問題已解決

老師,馬上月底了,所有發(fā)票還沒到的時候針對個人我借記其他應(yīng)收款,等到下個月收到發(fā)票后的分錄是不是這樣 借:管理費用-開辦費 貸:其他應(yīng)收款 下個月收到發(fā)票是上面這個分錄吧? 然后還有第二種方法就是把我做的借記其他應(yīng)收款和貸記銀行存款用負數(shù)金額沖銷點,然后在借:管理費用,貸:銀行存款 這兩種方法都可以嗎老師

84784994| 提問時間:2024 11/29 13:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
建議選擇第一個 第二個沒有銀行回單
2024 11/29 13:40
84784994
2024 11/29 13:41
好的,第一個方法適用于當月還是下個月都可以的哈?
郭老師
2024 11/29 13:41
第一個方法,當月跨月都行。
84784994
2024 11/29 15:00
老師,老板墊付的沒有發(fā)票就直接記管理費用是吧,就是對方不開發(fā)票,我們?nèi)サ?,等不到發(fā)票了我直接記管理費用是吧
郭老師
2024 11/29 15:01
可以的,可以這么做的
84784994
2024 11/29 15:20
老師,衛(wèi)生費和電費沒有發(fā)票是這么寫分錄吧?
郭老師
2024 11/29 15:35
可以的,可以這么做的
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