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應(yīng)付職工薪酬貸方余額多,怎么處理,工資都按月發(fā)的呢,貸方余額還是多
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速問速答你好,那就是多計提了,借應(yīng)付職工薪酬工資,借管理費用工資負數(shù)。
11/27 09:34
84784988
11/27 09:37
之前會計怎么弄的我也不知道,多10萬呢,我要是改了,報表數(shù)據(jù)是不又和以前不一樣了
郭老師
11/27 09:39
你好,做到這個月就可以的,之前不用修改。
84784988
11/27 09:40
老師,不處理可以嗎,我嫌麻煩
郭老師
11/27 09:40
好不可以的,你這樣的話余額就不對了。
84784988
11/27 09:41
我每個月都按月計提,按月發(fā)放,之前的太亂了,我看不明白
郭老師
11/27 09:42
那你就去核對一下工資表和他支付的是不是一樣?
84784988
11/27 09:44
老師,我這個月工資不計提了,發(fā)工資的時候直接沖這多出來的貸方余額可以嗎
郭老師
11/27 09:45
可以的,可以這么做的。
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