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老師,我想問一下我們9月開票開錯(cuò)給另一家公司,現(xiàn)在這個(gè)月發(fā)現(xiàn)是把上個(gè)月開錯(cuò)的票重新沖紅掉,然后開給對(duì)的那個(gè)公司嗎,是這樣操作不?然后,我這個(gè)沖紅的票會(huì)影響到這個(gè)季度增值稅的申報(bào)嗎?

84785044| 提問時(shí)間:2024 11/26 21:37
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,對(duì)方?jīng)]抵扣的話我們可以開具紅字信息單沖紅后再開具正確的,這個(gè)不影響的
2024 11/26 21:49
84785044
2024 11/26 21:51
那這個(gè)季度在報(bào)增值稅的收入,是不是這個(gè)沖紅和重新開具的票不包含在內(nèi)的收入
暖暖老師
2024 11/27 06:48
是的,一正數(shù)一負(fù)數(shù)就相互抵消了
84785044
2024 11/27 08:19
老師,發(fā)票抬頭開錯(cuò)給別的公司,賣的東西沒有問題,那這個(gè)賬務(wù)上結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存需要重新沖紅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
暖暖老師
2024 11/27 08:30
不需要的,只需要把發(fā)票沖紅再開具,賬務(wù)處理不需要的
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