問題已解決

老師好!單位采購(gòu)了一批醫(yī)療耗材,對(duì)公付款了。對(duì)方按照實(shí)際采購(gòu)數(shù)量、金額開發(fā)票。但是有幾盒耗材,老板贈(zèng)送給其它公司了。這種情況,應(yīng)該怎么入賬。分錄怎么做呢?

84784954| 提問時(shí)間:2024 11/26 19:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 贈(zèng)送要視同銷售的 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
2024 11/26 19:11
84784954
2024 11/26 19:14
視同銷售,分錄怎么做?收入
小菲老師
2024 11/26 19:15
同學(xué),你好 這個(gè)就是分錄 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
84784954
2024 11/26 19:33
小規(guī)模納稅人,貸方要把發(fā)票上產(chǎn)品金額記庫(kù)存商品,增值稅記應(yīng)交增值稅科目,是這樣嗎
小菲老師
2024 11/26 20:36
同學(xué),你好 是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~