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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好!單位采購(gòu)了一批醫(yī)療耗材,對(duì)公付款了。對(duì)方按照實(shí)際采購(gòu)數(shù)量、金額開發(fā)票。但是有幾盒耗材,老板贈(zèng)送給其它公司了。這種情況,應(yīng)該怎么入賬。分錄怎么做呢?
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速問速答同學(xué),你好
贈(zèng)送要視同銷售的
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
2024 11/26 19:11
84784954
2024 11/26 19:14
視同銷售,分錄怎么做?收入
小菲老師
2024 11/26 19:15
同學(xué),你好
這個(gè)就是分錄
借:營(yíng)業(yè)外支出
貸:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷
84784954
2024 11/26 19:33
小規(guī)模納稅人,貸方要把發(fā)票上產(chǎn)品金額記庫(kù)存商品,增值稅記應(yīng)交增值稅科目,是這樣嗎
小菲老師
2024 11/26 20:36
同學(xué),你好
是這樣的
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