問題已解決
老師請(qǐng)問,我單位9月份申報(bào)完增值稅一直到現(xiàn)在也沒交稅款,已經(jīng)產(chǎn)生滯納金,但是在10月份結(jié)賬有進(jìn)項(xiàng)稅去稅務(wù)辦理了抵扣上期未交稅款包含滯納金一起底扣了,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
營業(yè)外支出-滯納金
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 11/25 17:36
閱讀 98