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計算題中國公民某乙2023年取得以下收入:(1)每月工資收入22000元。(2)出版一本譯作取得稿費20000元。(3)轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán),取得收入66000元。(4)5-12月出租兩間店面,每月收取租金6000元。(5)收到非上市公司分紅6000元。另:張某每月減除費用5000元,“三險一金”專項扣除2300元,住房貸款利息支出和贍養(yǎng)老人等專項附加扣除合計2500元,店面租金不考慮個人所得稅以外的其它稅費。要求:(1)計算某乙2023年綜合所得應(yīng)納稅額(2)計算某乙2023年店面租金收入應(yīng)納稅額(3)計算某乙2023年非上市公司分紅應(yīng)納稅額(4)計算某乙2023年總共應(yīng)繳納的個人所得稅。

84785034| 提問時間:2024 11/25 10:03
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
以下是根據(jù)你提供的信息逐步計算各部分應(yīng)納稅額的過程: (1)計算2023年綜合所得應(yīng)納稅額 1.?綜合所得包含內(nèi)容及計算: 綜合所得包括工資薪金所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費所得。 - 工資薪金所得:每月工資收入22000元,全年工資薪金收入 = 22000×12 = 264000(元) - 稿酬所得:出版譯作取得稿費20000元,稿酬所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額,再減按70%計算,其收入額 = 20000×(1 - 20\%)×70\% = 11200(元) - 特許權(quán)使用費所得:轉(zhuǎn)讓專利使用權(quán)取得收入66000元,特許權(quán)使用費所得以收入減除20%的費用后的余額為收入額,其收入額 = 66000×(1 - 20\%) = 52800(元) 綜合所得應(yīng)納稅所得額 = 工資薪金所得 + 稿酬所得收入額 + 特許權(quán)使用費所得收入額 - 減除費用 - 專項扣除 - 專項附加扣除 = 264000 + 11200 + 52800 - 5000×12 - 2300×12 - 2500×12 = 264000 + 11200 + 52800 - 60000 - 27600 - 30000 = 210400(元) 2.?查找稅率和速算扣除數(shù)并計算稅額: 根據(jù)綜合所得稅率表,對應(yīng)的稅率為20%,速算扣除數(shù)為16920元。 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額×稅率 - 速算扣除數(shù) = 210400×20\% - 16920 = 42080 - 16920 = 25160(元) (2)計算2023年店面租金收入應(yīng)納稅額 1.?財產(chǎn)租賃所得的計算: 5 - 12月出租店面,每月租金6000元,租賃月份共12 - 5 + 1 = 8個月。 財產(chǎn)租賃所得每次收入不超過四千元的,減除費用八百元;四千元以上的,減除百分之二十的費用,其余額為應(yīng)納稅所得額。 每月應(yīng)納稅所得額 = 6000×(1 - 20\%) = 4800(元) 全年應(yīng)納稅所得額 = 4800×8 = 38400(元) 2.?計算稅額: 財產(chǎn)租賃所得適用比例稅率,稅率為20%。 應(yīng)納稅額 = 38400×20\% = 7680(元) (3)計算2023年非上市公司分紅應(yīng)納稅額 1.?股息紅利所得的納稅規(guī)定: 個人從非上市公司取得的股息、紅利所得,按20%的稅率計征個人所得稅。 收到非上市公司分紅6000元。 2.?計算稅額: 應(yīng)納稅額 = 6000×20\% = 1200(元) (4)計算2023年總共應(yīng)繳納的個人所得稅 總共應(yīng)繳納的個人所得稅 = 綜合所得應(yīng)納稅額 + 店面租金收入應(yīng)納稅額 + 非上市公司分紅應(yīng)納稅額 = 25160 + 7680 + 1200 = 34040(元) 綜上: (1)2023年綜合所得應(yīng)納稅額為25160元; (2)2023年店面租金收入應(yīng)納稅額為7680元; (3)2023年非上市公司分紅應(yīng)納稅額為1200元; (4)2023年總共應(yīng)繳納的個人所得稅為34040元。
2024 11/25 10:05
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