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2024年2月補2022年補沒回款收入16萬,一季度增值稅960元,企業(yè)所得稅2000元,今年10月份款已回,并開發(fā)票,如果紅字沖16萬增值稅就相應減少1600,等于多沖增值稅1600-960元,我該怎么辦?
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速問速答您好,2月我們申報了未開票收入,10月開票了再申報未開票收入-16萬和開票收入16萬,沒有多沖呀,這16萬在10月是不交增值稅的,因為一負一正就沒有了
2024 11/23 06:53
84785043
2024 11/23 06:54
沒申報未開發(fā)票收入
廖君老師
2024 11/23 06:56
哦哦,就是2月申報了開票16萬,10月又紅沖了,那10月申報紅票增值稅我們會有退稅,這個也是正常的嘛,銷售退回
84785043
2024 11/23 07:01
補960退1600可以嗎?
84785043
2024 11/23 07:02
因退收入16萬
廖君老師
2024 11/23 07:08
您好,就是退差額的1600-960,不用補又退的
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