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老師,我們兩家企業(yè)辦理吸收合并,被吸收的企業(yè)有個房產(chǎn),在房產(chǎn)辦理過戶的當月,被吸收的企業(yè),就房產(chǎn)這一項,怎么做會計分錄啊
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速問速答在兩家企業(yè)辦理吸收合并的過程中,被吸收的企業(yè)擁有的房產(chǎn)需要過戶。根據(jù)會計準則和實務(wù)操作,以下是被吸收企業(yè)就房產(chǎn)過戶這一項的會計分錄處理:
房產(chǎn)過戶時的會計分錄:
首先,需要將房產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入相關(guān)科目,通常是固定資產(chǎn)清理或持有待售資產(chǎn):
借:固定資產(chǎn)清理(或持有待售資產(chǎn))
貸:固定資產(chǎn)—房產(chǎn)
繳納契稅的會計分錄:
計算應(yīng)交契稅時:
借:固定資產(chǎn)清理(或持有待售資產(chǎn))
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交契稅
繳納契稅時:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交契稅
貸:銀行存款
房產(chǎn)過戶費用的會計分錄:
支付過戶費用時:
借:固定資產(chǎn)清理(或持有待售資產(chǎn))
貸:銀行存款
2024 11/21 14:14
84785046
2024 11/21 14:22
老師,那最終固定清理不需要結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
宋生老師
2024 11/21 14:25
您好,你這個合并吸收,具體是什么情況?是被合并的企業(yè)直接注銷了,是嗎?
84785046
2024 11/21 14:29
是的 ,最終需要注銷的,
宋生老師
2024 11/21 14:32
你好,這樣子的話應(yīng)該是從銷售來處理。
借應(yīng)收,應(yīng)收賬款。貸,固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
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