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老師你好請問差額征稅的申報(bào)表怎么填寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答 本期取得的含稅收入為100萬元。公司扣除的項(xiàng)目包括如下內(nèi)容:
1.稅金及附加:2萬元
2. 不計(jì)成本的支出:4萬元
3. 稅前扣除成本:10萬元
根據(jù)實(shí)際情況,在差額征稅申報(bào)表中填寫如下:
填寫”申報(bào)表附列資料(三)”的第1列為100萬元;
填寫第3欄的第3、4、5列,其中第3列填寫稅金及附加2萬元,第4列填寫不計(jì)成本的支出4萬元,第5列填寫稅前扣除成本10萬元;
根據(jù)差額征稅計(jì)算公式,計(jì)算出應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額=本期可扣除項(xiàng)目金額-本期取得的含稅收入*適用稅率,即應(yīng)納稅額=10萬元-100萬元*3%=7萬元。
經(jīng)過以上步驟,本期差額征稅申報(bào)表填寫完成。
2024 11/20 12:30
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