問題已解決

老師你好請問差額征稅的申報(bào)表怎么填寫

84784975| 提問時(shí)間:2024 11/20 12:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
 本期取得的含稅收入為100萬元。公司扣除的項(xiàng)目包括如下內(nèi)容:   1.稅金及附加:2萬元   2. 不計(jì)成本的支出:4萬元   3. 稅前扣除成本:10萬元   根據(jù)實(shí)際情況,在差額征稅申報(bào)表中填寫如下:   填寫”申報(bào)表附列資料(三)”的第1列為100萬元;   填寫第3欄的第3、4、5列,其中第3列填寫稅金及附加2萬元,第4列填寫不計(jì)成本的支出4萬元,第5列填寫稅前扣除成本10萬元;   根據(jù)差額征稅計(jì)算公式,計(jì)算出應(yīng)納稅額:應(yīng)納稅額=本期可扣除項(xiàng)目金額-本期取得的含稅收入*適用稅率,即應(yīng)納稅額=10萬元-100萬元*3%=7萬元。   經(jīng)過以上步驟,本期差額征稅申報(bào)表填寫完成。
2024 11/20 12:30
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~