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老師您好,整理之前的賬,有客戶打的貨款沒開票我現(xiàn)在怎么做
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速問速答您好,這是確認(rèn)未開票收入,增值稅附表1在第5和6列申報未開票收入,現(xiàn)在就是把收入補在本期
2024 11/18 21:08
84785022
2024 11/18 21:09
增值稅跟開票的稅率是一樣的嗎
廖君老師
2024 11/18 21:11
您好,不管是開票還是未開票,增值稅稅率是一樣的
84785022
2024 11/18 21:12
可不可以掛別的科目,不算貨款
84785022
2024 11/18 21:13
只是一筆打款
廖君老師
2024 11/18 21:21
您好,那是什么款了,我想寫分錄但不知道什么業(yè)務(wù)寫不出來
84785022
2024 11/18 21:23
屬于技術(shù)服務(wù)類的,無票收入怎么提現(xiàn)稅率
廖君老師
2024 11/18 21:24
哦哦,也一樣的收入
只是附表1第5和6列填在6%稅率那一行
84785022
2024 11/18 21:27
這個沒顯示稅率
廖君老師
2024 11/18 21:31
您好,這是主表,收入申報在增值稅附表1的第5和6列
84785022
2024 11/18 21:38
老師是這個位置對嗎,銷售額是不含稅的金額,銷項稅額就是要交稅的金額,對嗎?這兩筆分錄我該怎么寫
廖君老師
2024 11/18 21:39
您好,是的,是這里申報,
借:應(yīng)收? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 銷項稅
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