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老師您好,個稅返還手續(xù)費入營業(yè)外收入,稅務(wù)要求補繳增值稅,需填哪幾張表?是大廳申報還是電子稅務(wù)局更正申報?謝謝

84785022| 提問時間:2024 11/18 06:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,電子稅務(wù)局更正申報。一般人是增值稅附表1的第5和6列申報未開票收入
2024 11/18 06:42
84785022
2024 11/18 06:46
那會牽到以前的表嗎,填無票收入嗎
廖君老師
2024 11/18 06:47
您好,是24年收到的吧,就補申報在本期就好了,稅務(wù)局也沒說要申報在哪月,申報在以前如果沒有留抵會有滯納金的
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