問題已解決
老師,請問一下,公司10月份是小規(guī)模納稅人(1%),11月1號升為一般納稅人(13%)。11月份紅沖10月份一個點的發(fā)票后。后面報稅12月份怎么處理?12月份報11月份的時候是銷項減進項。
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速問速答你好,你的這種情況11月份還要開票,而且開13%稅率的發(fā)票稅額大于紅沖1%的稅額才行,否則,系統(tǒng)自動會轉(zhuǎn)到納稅異常處理,轉(zhuǎn)給主管分局。
2024 11/17 23:00
張瑞雪老師
2024 11/17 23:02
12月認證進項,一定考慮到那部分紅字稅額,已經(jīng)從銷項里減去了。
84785038
2024 11/18 06:07
好的,然后請問這個增值稅表格怎么填寫?
張瑞雪老師
2024 11/18 07:56
你開完發(fā)票,系統(tǒng)自動都提取了,附表一都會自動顯示,除非你們有未開票收入,需要手工填。
84785038
2024 11/18 08:19
好的,謝謝老師
張瑞雪老師
2024 11/18 08:21
不客氣。感謝您對我的回答做出評價。
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