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老師 我想調(diào)整其他應收款1月份的期初余額 做負值重分類 那應該是根據(jù)1月份的其他應付款的期初余額來調(diào)整還是根據(jù)23年12月份的來調(diào)整

84785039| 提問時間:2024 11/14 21:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,是根據(jù) 23年12月份的來調(diào)整
2024 11/14 21:19
84785039
2024 11/14 21:27
以此類推 2月份的就需要根據(jù)1月份的來調(diào)整咯?
廖君老師
2024 11/14 21:29
您好,不是,負債表的期初數(shù)就是上年末的數(shù)據(jù),一年都是不變的
84785039
2024 11/15 17:11
調(diào)整的公式有嗎
廖君老師
2024 11/15 17:12
您好,沒有公式,重分類是根據(jù)科目余額表的明細來調(diào) 資產(chǎn)負債表中可能存在重分類的科目有:應收賬款與預收賬款;應付賬款與預付賬款;其他應收款與其他應付款? “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;?? “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列;?? “預付款項”=根據(jù)應付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)+預付賬款所屬明細科目借方余額合計數(shù)計算填列;?? “其他應收款”=根據(jù)其他應收款明細科目借方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目借方余額合計數(shù)一計提的相應的壞賬準備計算填列;?? “其他應付款”=根據(jù)其他應收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。 比如 應收賬款科目借方余額100,明細是 應收賬款-A 借方余額 120,應收賬款-B 貸方余額 20 應付賬款科目貸方余額200,明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50 報表列示? 應收? 120? ?預收? 20? 應付? 250 預付 50
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