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增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料三,附表3,是不是差額計(jì)增需要填報(bào)的?

84784982| 提問時(shí)間:11/13 18:18
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
11/13 18:18
84784982
11/13 18:53
差額征稅填寫附表一,和附表三,嗎?
小菲老師
11/13 18:54
同學(xué),你好 你有這些業(yè)務(wù),就需要填寫的
84784982
11/13 19:00
老師,那個(gè)稅控盤的服務(wù)費(fèi)280元,可以全額抵扣的,會(huì)計(jì)在賬務(wù)上怎么處理?
小菲老師
11/13 19:01
一般納稅人支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費(fèi)用?280
84784982
11/14 14:34
為什么是沖減管理費(fèi)用,稅收的優(yōu)惠不是計(jì)入其他收益嗎?老師
小菲老師
11/14 14:35
同學(xué),你好 全額抵扣,沒有費(fèi)用,要沖
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