問題已解決
上月的管理費用應該計入其他應收款計入了庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金成了負數(shù),這個月我該怎么調?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,你現(xiàn)在借現(xiàn)金,貸其他應收款。
2024 11/13 08:26
84784959
2024 11/13 08:26
摘要寫調賬還是?
宋生老師
2024 11/13 08:26
你好,你可以寫:修改X月XX號憑證
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