問題已解決

上月的管理費用應該計入其他應收款計入了庫存現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金成了負數(shù),這個月我該怎么調?

84784959| 提問時間:2024 11/13 08:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好,你現(xiàn)在借現(xiàn)金,貸其他應收款。
2024 11/13 08:26
84784959
2024 11/13 08:26
摘要寫調賬還是?
宋生老師
2024 11/13 08:26
你好,你可以寫:修改X月XX號憑證
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