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老師,我公司開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票在報增值稅時不屬于貨物也不屬于勞務(wù),這個怎么填
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速問速答你好!技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票在報增值稅時應(yīng)該歸類為“服務(wù)”類別。在填報增值稅申報表時,應(yīng)選擇“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”相關(guān)欄目進(jìn)行填報。這樣處理就可以了。
2024 11/12 13:30
84785041
2024 11/12 13:32
但是主表那里非要填
堂堂老師
2024 11/12 13:36
在增值稅主表中,技術(shù)服務(wù)費(fèi)通常應(yīng)填寫在“銷售服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”這一欄。確保信息填寫準(zhǔn)確,按照發(fā)票的內(nèi)容和稅務(wù)規(guī)定來操作。這樣應(yīng)該沒問題。
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