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老師,你好,請問如果去年7月增值稅收入跟賬上一致,但是稅額比實(shí)際多報(bào)了2萬(不開發(fā)票收入稅額多),請問要怎么處理

84784961| 提問時間:11/12 09:15
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你好!如果增值稅稅額多報(bào)了,可以在下個納稅申報(bào)期間申報(bào)時進(jìn)行調(diào)整,即在應(yīng)納稅額中扣除這2萬元過多報(bào)的部分。同時,確保相關(guān)會計(jì)憑證和賬目調(diào)整到位,保持賬務(wù)的準(zhǔn)確性。如果不確定具體操作,可以參考最近的稅務(wù)規(guī)定或咨詢稅務(wù)局的具體指導(dǎo)。
11/12 09:17
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