問題已解決
老師,你好,請問如果去年7月增值稅收入跟賬上一致,但是稅額比實際多報了2萬(不開發(fā)票收入稅額多),請問要怎么處理
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速問速答你好!如果增值稅稅額多報了,可以在下個納稅申報期間申報時進行調(diào)整,即在應納稅額中扣除這2萬元過多報的部分。同時,確保相關會計憑證和賬目調(diào)整到位,保持賬務的準確性。如果不確定具體操作,可以參考最近的稅務規(guī)定或咨詢稅務局的具體指導。
2024 11/12 09:17
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