問題已解決

老師你好我們單位小規(guī)模,我第一次自己做賬,幫我看下這筆分錄做的對(duì)不對(duì),用應(yīng)收賬款過下賬:借應(yīng)收賬款某某單位,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款某某單位

84784979| 提問時(shí)間:11/11 17:44
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!根據(jù)你提供的分錄,整體來看是正確的。首先,借方記錄了應(yīng)收賬款,表示公司對(duì)外銷售商品或提供服務(wù),應(yīng)收取的款項(xiàng)。貸方的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入表示確認(rèn)了收入,貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅則是記錄銷售過程中產(chǎn)生的稅負(fù)。最后,借方銀行存款和貸方應(yīng)收賬款的對(duì)沖,表示收到了款項(xiàng),應(yīng)收賬款得以清償。這樣的處理是符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。繼續(xù)加油!
11/11 17:46
84784979
11/11 18:29
謝謝老師
小智老師
11/11 18:32
不客氣!如果還有其他財(cái)務(wù)或稅務(wù)問題,隨時(shí)歡迎提問。祝工作順利!
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