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老師,應付賬款怎么轉成主營業(yè)務成本,分錄怎么寫

84785005| 提問時間:11/08 11:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,以下是具體的會計分錄步驟: 結轉已銷產品、勞務成本時: 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品/原材料(或其他相關科目) 這一步是將已銷售的產品或已提供的勞務的成本從庫存商品或原材料科目轉入主營業(yè)務成本科目。 如果應付賬款中包含的是尚未支付的采購款項,且這些款項對應的商品或服務已經銷售或使用: 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款
11/08 11:12
84785005
11/08 11:12
金額怎么填呢
84785005
11/08 11:13
比如100應付賬款
劉艷紅老師
11/08 11:13
借:主營業(yè)務成本100 貸:應付賬款100
84785005
11/08 11:14
應付賬款不是減少了應該在借方呀
劉艷紅老師
11/08 11:16
支付了是 借:應付賬款 貸:銀行存款
劉艷紅老師
11/08 11:16
借:應付賬款100 貸:銀行存款100
84785005
11/08 11:17
不支付了呀,現在轉成本
劉艷紅老師
11/08 11:18
不用付了,是什么意思,是對方不用支付了嗎
84785005
11/08 11:18
我們不用付了
劉艷紅老師
11/08 11:19
如果是對方不要了 借:應付賬款 貸:營業(yè)外收入
84785005
11/08 11:20
那營業(yè)外收入怎么轉成本
劉艷紅老師
11/08 11:22
這個是收入了,要交企稅了 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤
劉艷紅老師
11/08 11:22
結轉成本就是前面那兩筆分錄
84785005
11/08 11:22
好的,營業(yè)成本是不是不能再貸方,只能在借方負數
劉艷紅老師
11/08 11:23
這個是主營業(yè)務成本,可以在借方負數,也可以在貸方正數
84785005
11/08 11:25
是一樣的嗎,只是方式表達不同對吧
劉艷紅老師
11/08 11:26
是一樣的,科目是主營業(yè)務成本
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