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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在建工程已經(jīng)完工,變成固定資產(chǎn),但是還有很多費(fèi)用未結(jié)清,怎么賬務(wù)處理呢?
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速問(wèn)速答固定資產(chǎn)的費(fèi)用沒(méi)支付的嗎
掛應(yīng)付帳款就可以了
借在建工程
貸銀行存款
應(yīng)付帳款
借固定資產(chǎn)
貸在建工程
11/07 22:03
84785036
11/08 07:42
對(duì),固定資產(chǎn)的費(fèi)用沒(méi)支付也沒(méi)開(kāi)票,但是已經(jīng)完工固定資產(chǎn)已經(jīng)投入使用,放在應(yīng)付賬款暫估款里嗎?現(xiàn)在年底了,如果明天費(fèi)用結(jié)清,有差額,怎么調(diào)整呢?
郭老師
11/08 07:44
是的,對(duì)的,有差額的。借應(yīng)付賬款,貸在建工程,借在建工程,貸固定資產(chǎn),然后再做發(fā)票的
84785036
11/08 07:54
固定資產(chǎn)已經(jīng)開(kāi)始折舊了,這個(gè)怎么調(diào)整?
郭老師
11/08 07:57
多折舊的借累計(jì)折舊貸管理費(fèi)用等。如果少折舊了,做相反的
84785036
11/08 18:32
假如當(dāng)年以暫估價(jià)計(jì)提固定資產(chǎn),第二年收到發(fā)票有差額,怎么調(diào)整呢?去年的報(bào)表要調(diào)整嗎?暫估是不是要紅沖?但是已經(jīng)隔年了,怎么調(diào)整呢
郭老師
11/08 18:38
借應(yīng)付賬款,貸在建工程,
借在建工程,貸固定資產(chǎn)
借在建工程,貸應(yīng)付賬款,
借固定資產(chǎn),貸在建工程
借累計(jì)折舊,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
貸累計(jì)折舊。
這個(gè)就是完整的
匯算清繳之前收到了發(fā)票可以抵扣,沒(méi)有收到發(fā)票全部調(diào)增多折舊的需要調(diào)增
少折舊了調(diào)減。
84785036
11/08 19:13
老師,如果在匯算清繳前沒(méi)有收到發(fā)票全部調(diào)增,是報(bào)表調(diào)增嗎?帳要處理嗎
郭老師
11/08 19:14
賬不需要處理
105080調(diào)增的
84785036
11/08 19:26
老師如果支付的固定資產(chǎn),對(duì)方有30萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)不出來(lái),那是不是調(diào)增30萬(wàn)?
郭老師
11/08 19:26
折舊多少調(diào)增多少,
你折舊了10萬(wàn),調(diào)增10萬(wàn),剩下的在以后年度調(diào)增
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