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老師好,請問一下2024.10月支付2024.8-10月物業(yè)管理費10000元,并收到發(fā)票10000元,請問2024年10月如何寫會計分錄

84784982| 提問時間:2024 11/07 15:34
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 借:管理費用、銷售費用等 10000 貸:銀行存款 10000 根據(jù)成本對象判斷借方科目,一般是管理費用哈。
2024 11/07 15:37
84784982
2024 11/07 15:39
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,請問這一個季度的物業(yè)費不需要分?jǐn)倖?/div>
Fenny老師
2024 11/07 15:40
如果是專用發(fā)票且能抵扣的情況 借:管理費用等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款
84784982
2024 11/07 15:41
老師好,我這是小規(guī)模納稅人,怎么會有抵扣?
84784982
2024 11/07 15:41
收到的是普通發(fā)票。
Fenny老師
2024 11/07 15:41
小規(guī)模就是 借:管理費用 10000 貸:銀行存款10000
Fenny老師
2024 11/07 15:42
那就不能抵扣一起計入成本費用就可以了。
84784982
2024 11/07 15:43
老師好,這個不是一個月的,是一個季度的物業(yè)管理費。
Fenny老師
2024 11/07 15:46
不用分?jǐn)偱叮苯佑涃~就可以了。因為沒有涉及對個分擔(dān)對象。
Fenny老師
2024 11/07 15:47
可以加備注幾月到幾月的物管費哈。
84784982
2024 11/07 15:48
老師三個月的成本直接記在一個月的成本上,不合理吧?
Fenny老師
2024 11/07 15:50
同學(xué)是按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤嗎。如果不是按月結(jié)轉(zhuǎn)利潤的話,這個不影響哦。
84784982
2024 11/07 15:50
是啊,每個月都要做賬啊。
Fenny老師
2024 11/07 15:52
如果是這樣 ,那你每月就要做一筆 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 后面付的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
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