問題已解決
老師好,我們本期只有進項票,沒開銷項票,如何做賬報稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好!如果這個稅期內(nèi)只有進項發(fā)票沒有銷項發(fā)票,你仍需按時填報增值稅申報表,將進項稅額填入相應(yīng)欄目。由于沒有銷項稅額,銷項稅額欄目填寫為0。這樣,稅局可以清楚了解你本期的業(yè)務(wù)情況。
11/07 14:08
84784970
11/07 16:21
那這個賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?
小智老師
11/07 16:23
對于只有進項票沒有銷項票的情況,你應(yīng)該將進項稅額計入相應(yīng)的資產(chǎn)或成本賬戶中。具體處理時,借記相應(yīng)的資產(chǎn)或成本賬戶,貸記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。這樣能確保賬目的準確性和完整性。
84784970
11/07 16:42
是不是到開銷項票是才要抵扣,現(xiàn)在只是正常做成本和銷項就行
小智老師
11/07 16:45
是的,進項稅額通常在你有銷項發(fā)票時才進行抵扣。如果當前只有進項票,你應(yīng)該先將進項稅額計入成本或者資產(chǎn)賬戶。等到未來有銷項發(fā)票時,再進行相應(yīng)的稅額抵扣處理。
閱讀 85