問題已解決

社保基數(shù)調(diào)整 補(bǔ)繳之前月份的費用科目怎么做呢?

84785045| 提問時間:11/05 10:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
社?;鶖?shù)調(diào)整后,補(bǔ)繳之前月份的社保費用,可以在財務(wù)會計處理中記為“應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會保險費”。這樣處理能確保費用的準(zhǔn)確反映,并便于后續(xù)的財務(wù)分析和審計。
11/05 10:26
84785045
11/05 10:30
我前期都沒有通過應(yīng)付職工薪酬這個科目,只通過管理費用
堂堂老師
11/05 10:32
如果之前的社保費用都是直接計入了管理費用,補(bǔ)繳的部分也可以繼續(xù)按照原有的會計處理方式,直接計入管理費用科目。這樣做可以保持會計處理的一致性。
84785045
11/05 10:33
那現(xiàn)在怎么計提
84785045
11/05 10:33
科目怎么做 計提和支付
堂堂老師
11/05 10:35
計提社保費用時,可以做如下會計分錄: 1. 計提時: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會保險費 2. 支付時: 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會保險費 貸:銀行存款 這樣的處理既符合會計準(zhǔn)則,也便于跟蹤和管理社保費用的計提與支付情況。
堂堂老師
11/05 10:36
計提社保費用時,可以做如下會計分錄: 1. 計提時: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會保險費 2. 支付時: 借:應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付社會保險費 貸:銀行存款 這樣的處理既符合會計準(zhǔn)則,也便于跟蹤和管理社保費用的計提與支付情況。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~