問題已解決
老師 請問一下我們開了一張專票給客戶 然后我們10月份的稅以及報(bào)了 現(xiàn)在他們合同單價(jià)又改了 發(fā)票要重新開 那我們現(xiàn)在要怎么做呀?我可以把申報(bào)的作廢,然后把11月開的發(fā)票紅沖 完了之后再重新報(bào)稅可以嘛?
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速問速答你好,這個(gè)10月份的稅不用去更改。
11/04 14:46
84784964
11/04 14:47
前面發(fā)票單價(jià)和后面發(fā)票單價(jià)不一樣可以嘛?
84784964
11/04 14:47
他們現(xiàn)在要改合同單價(jià)啊
宋生老師
11/04 14:47
你11月份的時(shí)候紅字沖減之前的發(fā)票,然后再按正確的重新開。
10月份的發(fā)票跟申報(bào)正常做就好了。
84784964
11/04 14:54
那到時(shí)候11月份重新開了之后 就不會涉及到稅錢了是嗎?
宋生老師
11/04 14:54
你好,一正一負(fù),只會涉及到差異的部分。
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