問題已解決
老師,請問一下,9月做的這個憑證,已驗進項,10月紅沖了,我這個怎么做賬務(wù)處理?如何結(jié)轉(zhuǎn)稅
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速問速答您好,借庫存商品負(fù)數(shù) 貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
11/04 09:27
84784958
11/04 09:31
結(jié)轉(zhuǎn)如何做分錄呢
東老師
11/04 09:31
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
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