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老師晚上好 公司7—9月進(jìn)項累計1000,銷項稅累計800,進(jìn)項留抵余額200,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅銷項稅為零,1.現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅銷項稅為零,怎樣做分錄?(現(xiàn)在進(jìn)項稅借方余額是200,)2.10月進(jìn)項稅為500,銷項稅為1200,10月有稅交500,怎樣做分錄!結(jié)合完上面的

84784982| 提問時間:2024 11/02 19:08
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
晚上好!針對你的問題,我來逐一解答: 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額到銷項稅額,可以做如下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 金額:200元 這樣操作后,進(jìn)項稅和銷項稅的差額就歸零了。 2. 對于10月的稅務(wù)處理,進(jìn)項稅500元,銷項稅1200元,已交稅500元,分錄如下: - 記錄進(jìn)項稅和銷項稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)500元 貸:銀行存款或其他對應(yīng)賬戶500元 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅)1200元 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他相關(guān)收入賬戶1200元 - 計算并交納增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅)700元(1200-500) 貸:銀行存款或其他對應(yīng)賬戶700元 這樣就完成了10月份的稅務(wù)處理。希望這對你有幫助!
2024 11/02 19:12
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