問題已解決
老師我們跟別的公司買電,然后稅務提示風險了,稅局叫我們做進項稅轉出。專票,10月份的還沒有抵扣,想我這樣做分錄對嗎?
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速問速答是的,直接轉出計入成本費用
2024 11/01 16:04
84784957
2024 11/01 16:05
?。课椰F(xiàn)在是借進項稅轉出,金額在借方噢
家權老師
2024 11/01 16:09
直接做不抵扣勾選,含稅計入成本費用
已經勾選了,還是含稅計入成本費用,可以?借:進項稅 貸:進項轉出
84784957
2024 11/01 16:10
還沒有勾選
家權老師
2024 11/01 16:11
直接做不抵扣勾選,含稅計入成本費用就完事。不體現(xiàn)增值稅
84784957
2024 11/01 16:54
那我們電費的成本增加了?
家權老師
2024 11/01 16:55
是的,就是增加電費成本了
84784957
2024 11/01 17:28
九月份有一張已經抵扣了。什么做呢
家權老師
2024 11/01 17:31
已經勾選抵扣了?那么只有問稅局看怎么操作了。這個是特殊情況
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