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老師好!用的出口的貨物增值稅征稅率為13%,增值稅退稅率為0%,因此我們要交的增值稅為銷項稅額和進項稅額的差額,對嗎?
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速問速答同學你好
你們是生產(chǎn)型chukoutuis出口退稅?
11/01 10:52
84785034
11/01 15:06
我們是外貿公司
樸老師
11/01 15:09
是外貿型出口還是生產(chǎn)型出口
84785034
11/01 15:10
外貿型出口
樸老師
11/01 15:12
出口退稅率是0?那就是沒得稅要退呀
84785034
11/01 15:14
我沒說要退稅,那我是不是還要交稅?交稅的金額是 銷項稅減去進項稅?
樸老師
11/01 15:15
那可以這樣理解的
84785034
11/01 15:16
有的老師說出口如果不退稅那就是免稅的,我也搞不懂要不要交
84785034
11/01 15:19
老師,這種沒有出口退稅的我填在增值稅附表一的哪個欄次呢?
樸老師
11/01 15:24
你這個申報免稅的話進項不能抵扣
進項要轉出
填寫在免稅欄
84785034
11/01 15:30
那我是不是一開始勾選發(fā)票的時候就不能勾選?
樸老師
11/01 15:32
勾選不抵扣就可以了
84785034
11/01 15:45
老師,附表一里面有個免抵退稅個免稅,我填在哪一欄?
樸老師
11/01 15:48
就是附表一里的你說的這個免稅
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