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郭老師,生產(chǎn)出口企業(yè),這個月出口,如果沒有留底稅,退稅申報可等11月進項有進了,有留底了,12月再申報嗎

84785037| 提問時間:10/31 22:00
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個可以的
10/31 22:03
84785037
10/31 22:25
但是我們之前有一次沒有申報,后面買了一臺機器,開了固定資產(chǎn)的票,稅務(wù)說不能用后面的進項抵前面的出口,后面沒讓我們退,直接讓我們轉(zhuǎn)出了
樸老師
10/31 22:27
如果稅局這樣說了那就不可以,因為內(nèi)銷的是不能后面的進項抵前面的銷項
樸老師
10/31 22:28
雖然你們是出口,但是稅局不讓
84785037
10/31 22:36
那外銷可以這樣抵嗎,我10月進項沒留底,我出口了,我11月進了票,留底了,12月我再申報退稅
樸老師
10/31 22:50
生產(chǎn)型不可以了,你們稅局不讓
84785037
10/31 23:08
你們那可以嗎
樸老師
11/01 07:33
我們這里提前申請了可以 如果本月出口,按規(guī)定應(yīng)在后續(xù)符合時間要求的申報期內(nèi)進行退稅申報,不能隨意延遲到 12 月。即使 11 月有了進項有了留底,也不能因此而推遲申報時間,除非有特殊情況并按規(guī)定申請了延期且獲得批準(zhǔn)
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