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收到財(cái)務(wù)費(fèi)用類的發(fā)票,怎么做賬呢?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:10/30 17:20
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到財(cái)務(wù)費(fèi)用類的發(fā)票時(shí),你可以將其記入相應(yīng)的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目。具體操作為借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”或“應(yīng)付賬款”等相應(yīng)的貸方科目。這樣做可以確保費(fèi)用得到正確歸屬,并體現(xiàn)在利潤(rùn)表中。
10/30 17:22
84784997
10/31 17:11
你好,老師,我和一個(gè)單位有財(cái)務(wù)費(fèi)用上的往來(lái),我用了其他應(yīng)付賬款核算,我和他還有其他應(yīng)收款的往來(lái),都是有區(qū)分的,這樣是可以的,是嗎?因?yàn)椴皇钦f(shuō)和一家不能有應(yīng)收和應(yīng)付兩個(gè)科目?
堂堂老師
10/31 17:13
你好!使用“其他應(yīng)付賬款”來(lái)核算與該單位的財(cái)務(wù)費(fèi)用往來(lái),同時(shí)有“其他應(yīng)收款”核算其他往來(lái)是可以的。關(guān)鍵是保證賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和各項(xiàng)交易的獨(dú)立性。確保每筆交易都能清晰反映在對(duì)應(yīng)的科目下,這樣做是符合會(huì)計(jì)處理規(guī)則的。
84784997
10/31 17:18
好的,謝謝老師
堂堂老師
10/31 17:19
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