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發(fā)現(xiàn)之前記的憑證里面的印花稅金額抄錯(cuò)了,怎么訂正?

84784971| 提問時(shí)間:10/30 12:58
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好,意思是前面少申報(bào)印花稅了,是吧
10/30 12:59
84784971
10/30 13:00
不是是我記賬時(shí)抄錯(cuò)了金額,多記了
劉艷紅老師
10/30 13:02
把多記的,做負(fù)數(shù)分錄就可以
84784971
10/30 13:05
是之前月份的都已經(jīng)結(jié)算過了,直接做負(fù)數(shù)分錄可以么
劉艷紅老師
10/30 13:06
可以的,因?yàn)檫@個(gè)是錯(cuò)賬
84784971
10/30 13:08
那老師的意思是,我的分錄可以是借:稅金及附加——多記的寫負(fù)數(shù),貸:銀行存款——多記的負(fù)數(shù)。這樣寫唄
劉艷紅老師
10/30 13:09
這個(gè)之前是去年還是今年了
84784971
10/30 13:17
今年的,今年6月份的,我查賬時(shí)檢查出來的
劉艷紅老師
10/30 13:20
借:本年利潤 貸:銀行存款 做負(fù)數(shù)分錄
84784971
10/30 13:57
老師,那稅金及附加呢不用管了么?
劉艷紅老師
10/30 13:58
這個(gè)你前面結(jié)轉(zhuǎn)了,所以沖本年利潤了
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