問(wèn)題已解決

我們公司現(xiàn)在用財(cái)務(wù)軟件建賬,是不是直接把期初余額錄過(guò)來(lái)就可以做賬了?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:10/27 11:23
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 是的,就是這樣的
10/27 11:25
84784982
10/27 11:34
怎么去核對(duì)期末余額是否正確?老師
劉艷紅老師
10/27 11:35
把前面的科目余額表導(dǎo)出來(lái),用這個(gè)來(lái)建期初,和這個(gè)一致就可以
84784982
10/27 11:42
關(guān)鍵是前面 科科目余額表也不知道對(duì)不對(duì)啊,前一任會(huì)計(jì)走了,斷了幾個(gè)月的賬
劉艷紅老師
10/27 11:43
資產(chǎn)負(fù)債表是對(duì)的吧,報(bào)到稅務(wù)局這個(gè),只要這個(gè)對(duì)上就可以
84784982
10/27 11:47
對(duì)不上,沒(méi)有數(shù)據(jù)對(duì)得上
劉艷紅老師
10/27 11:48
那你按資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)錄期初,這個(gè)對(duì)外的就是正確的
84784982
10/27 12:18
財(cái)務(wù)報(bào)表和實(shí)際不相符,老師
劉艷紅老師
10/27 12:21
按報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)錄期初
84784982
10/27 12:30
啊,報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也是不對(duì)的,上一任的會(huì)計(jì)做不對(duì),我核實(shí)過(guò)不對(duì)
劉艷紅老師
10/27 12:32
那你按實(shí)際的來(lái)錄,把報(bào)表也更正下
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