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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅里是97369.37,銷項(xiàng)稅額83002.72也轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里,那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額多了留抵稅額14366.65下一步憑證要寫嗎,怎寫合理
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速問速答根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 10/25 14:42
84785038
2024 10/25 14:49
這我知道,我就是現(xiàn)在這截止上季度轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),一直有留底所以沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)有會計說最好不交稅那應(yīng)交稅費(fèi)里應(yīng)沒有數(shù),申報前才結(jié)轉(zhuǎn)的,結(jié)轉(zhuǎn)了后到轉(zhuǎn)出未交增值稅里了借方有余額了,最后不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
家權(quán)老師
2024 10/25 14:51
計算結(jié)果要交稅才結(jié)轉(zhuǎn),不交稅就不結(jié)轉(zhuǎn)。
既然是會計做賬,沒明白為啥不還得做憑證?
84785038
2024 10/25 14:51
我還做了個借,應(yīng)交稅費(fèi),增值稅留抵稅額貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,這有必要寫嗎,
家權(quán)老師
2024 10/25 14:52
沒有那個必要結(jié)轉(zhuǎn)的。
84785038
2024 10/25 14:52
那最后一步不需要了老師
家權(quán)老師
2024 10/25 14:53
是的,不交稅不需做那個
84785038
2024 10/25 14:53
好的,謝謝老師,我以為憑證也可看出和報表一樣的留底稅
家權(quán)老師
2024 10/25 14:54
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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