問(wèn)題已解決

我是購(gòu)方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,現(xiàn)發(fā)生銷售折扣,怎么開(kāi)具紅字信息表

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2024 10/25 00:09
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薇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,參考以下看看,作為購(gòu)方,若進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣,發(fā)生銷售折扣時(shí),您需要在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》。在填寫時(shí),要準(zhǔn)確填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、銷售方名稱、銷售方納稅人識(shí)別號(hào)、開(kāi)具紅字發(fā)票的原因等相關(guān)信息。
2024 10/25 00:23
84785041
2024 10/25 00:25
我選擇銷售折讓,但是折讓的金額怎么去填寫,折讓一部分
薇老師
2024 10/25 00:26
如果銷售折讓是基于商品價(jià)格的一定比例,你需要先計(jì)算出折讓金額。例如,原發(fā)票金額為 10,000 元,雙方協(xié)商的銷售折讓比例為 10%,那么折讓金額就是 10,000×10% = 1,000 元,稅額也要按照相應(yīng)的稅率計(jì)算沖減。假設(shè)增值稅稅率為 13%,那么對(duì)應(yīng)的稅額折讓就是 1,000×13%=130 元。在紅字信息表中填寫的金額為 1,000 元,稅額為 130 元。
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