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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月收到服務(wù)費(fèi)7千元,還沒給對(duì)方開票,怎樣寫會(huì)計(jì)分錄
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速問速答收到服務(wù)費(fèi)但未開票時(shí):
借:銀行存款 7000
貸:預(yù)收賬款 7000
等到實(shí)際給對(duì)方開具發(fā)票時(shí),再根據(jù)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理:
假設(shè)適用的稅率為 1%,開具發(fā)票后:
借:預(yù)收賬款 7000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 [7000÷(1 + 1%)]
貸:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)[7000÷(1 + 1%)×1%]
2024 10/24 18:38
84784953
2024 10/24 18:41
本月開出一張2萬的發(fā)票,款項(xiàng)也沒有收到,怎么記分錄
樸老師
2024 10/24 18:44
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
84784953
2024 10/24 18:51
看是這么寫嗎
樸老師
2024 10/24 18:53
嗯
?這個(gè)分錄可以的哦
84784953
2024 10/24 19:52
這個(gè)支付的物業(yè)費(fèi)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
樸老師
2024 10/24 19:56
借長期待攤費(fèi)用貸銀行存款
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