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庫存商品改變用途,用于員工福利,但是進(jìn)項(xiàng)稅額還沒有勾選認(rèn)證,需不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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速問速答您好,要的,這個(gè)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2024 10/23 22:19
84784982
2024 10/23 22:26
我都還沒有勾選抵扣,怎么又要轉(zhuǎn)出?
劉艷紅老師
2024 10/23 22:27
我的意思到時(shí)勾選選不抵扣就可以
84784982
2024 10/23 22:30
如果進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)勾選抵扣了,就要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目 ? 第一步的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 第二步分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 把這個(gè)稅交回稅務(wù)局,最終增值稅的承但者是最后使用這個(gè)商品的使用人?
劉艷紅老師
2024 10/23 22:32
是的,就是你說的這樣的
84784982
2024 10/23 22:33
我勾了不抵扣,選用于集體福利,但那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅最后還是要交稅務(wù)局,就是最后我還是要做這兩個(gè)分錄:第一步的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 第二步分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
劉艷紅老師
2024 10/23 22:34
不抵扣,你前面都沒計(jì)入進(jìn)項(xiàng),直接把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做到成本或費(fèi)用里面就可以了
84784982
2024 10/23 22:36
第一步的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 :管理費(fèi)用 這樣嗎?
84784982
2024 10/23 22:38
不對(duì),應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 庫存商品
劉艷紅老師
2024 10/23 22:38
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
不用做進(jìn)項(xiàng),全都 計(jì)到費(fèi)用里面
84784982
2024 10/23 22:41
為什么貸:銀行存款?這庫存商品給過錢了
劉艷紅老師
2024 10/23 22:42
借:管理費(fèi)用
貸:庫存商品
這樣做的
84784982
2024 10/23 22:42
之前采購的時(shí)候,是:借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,
劉艷紅老師
2024 10/23 22:48
這個(gè)時(shí)候是認(rèn)證了嗎,計(jì)入進(jìn)項(xiàng)了
84784982
2024 10/24 08:17
還沒認(rèn)證啊,老師,
84784982
2024 10/24 08:19
是不是把進(jìn)項(xiàng)稅和商品成本都轉(zhuǎn)入費(fèi)用?需要通過應(yīng)付職工薪酬去核算 ?。?/div>
劉艷紅老師
2024 10/24 09:04
是把進(jìn)項(xiàng)稅和商品成本都轉(zhuǎn)入費(fèi)用,通過應(yīng)付職工
84784982
2024 10/24 09:11
先計(jì)提:借管理費(fèi)用 (商品%2b進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 這樣嗎?
84784982
2024 10/24 09:15
舉個(gè)例子,之前采購的時(shí)候,是:借:庫存商品 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:銀行存款 113
現(xiàn)在是:借借管理費(fèi)用 113 貸:應(yīng)付職工薪酬100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13這樣嗎?
劉艷紅老師
2024 10/24 09:15
前面沒有計(jì)提進(jìn)項(xiàng),后面這個(gè)也不用轉(zhuǎn)出了哦
借:管理費(fèi)用
貸:庫存商品這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)數(shù)
84784982
2024 10/24 09:20
我前面入庫了,是價(jià)稅分離入庫的哦 借:庫存商品 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:銀行存款 113
劉艷紅老師
2024 10/24 09:38
那就是按你前面那個(gè)分錄,是對(duì)的
84784982
2024 10/24 09:43
借 管理費(fèi)用 (商品%2b進(jìn)項(xiàng)稅)
貸:應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
劉艷紅老師
2024 10/24 10:40
是的,是的,就是這樣的
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