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小規(guī)模納稅人,給客戶開普票,但當(dāng)月沒收到錢怎么做會計分錄
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速問速答借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024 10/23 10:33
84784957
2024 10/23 10:49
下月收款了,因為開普票,增值稅減免那個什么時候做會計分錄,是季度扣完增值稅的那個月寫減免會計分錄嗎
84784957
2024 10/23 10:50
月度開票額度不超過10萬
郭老師
2024 10/23 10:52
季度末的那個月,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、
貸營業(yè)外收入
收到了錢,借銀行貸應(yīng)收賬款。
84784957
2024 10/23 10:53
因為開普票不交稅,那個增值稅減免的會計分錄什么時候做?
郭老師
2024 10/23 10:54
季度末的月,我上面給你發(fā)過去。
84784957
2024 10/23 10:55
免稅的增值稅和城建稅會計分錄怎么做呢
84784957
2024 10/23 10:56
不是有個,借,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸,營業(yè)外收入嗎?這個會計分錄什么時候?qū)懺谀睦?/div>
郭老師
2024 10/23 11:00
季度末的那個月,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、
貸營業(yè)外收入
收到了錢,借銀行貸應(yīng)收賬款。已讀
2024-10-23 10:52
寫了嗎
不要交城建稅,不需要做,不用做進(jìn)去不用做了,直接不用寫賬務(wù)處理。
84784957
2024 10/23 11:03
按您說的寫了,季度末結(jié)轉(zhuǎn)不過去,說是,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,我看了下是應(yīng)交稅費(fèi)的問題
84784957
2024 10/23 11:03
怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呢
郭老師
2024 10/23 11:04
應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表的余額呀
84784957
2024 10/23 11:07
怎么調(diào)整到平衡?
郭老師
2024 10/23 11:22
你好,科目余額表截圖
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