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小規(guī)模納稅人,給客戶開普票,但當(dāng)月沒收到錢怎么做會(huì)計(jì)分錄

84784957| 提問時(shí)間:10/23 10:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
10/23 10:33
84784957
10/23 10:49
下月收款了,因?yàn)殚_普票,增值稅減免那個(gè)什么時(shí)候做會(huì)計(jì)分錄,是季度扣完增值稅的那個(gè)月寫減免會(huì)計(jì)分錄嗎
84784957
10/23 10:50
月度開票額度不超過10萬
郭老師
10/23 10:52
季度末的那個(gè)月,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入 收到了錢,借銀行貸應(yīng)收賬款。
84784957
10/23 10:53
因?yàn)殚_普票不交稅,那個(gè)增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄什么時(shí)候做?
郭老師
10/23 10:54
季度末的月,我上面給你發(fā)過去。
84784957
10/23 10:55
免稅的增值稅和城建稅會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
84784957
10/23 10:56
不是有個(gè),借,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅,貸,營業(yè)外收入嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄什么時(shí)候?qū)懺谀睦?/div>
郭老師
10/23 11:00
季度末的那個(gè)月,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、 貸營業(yè)外收入 收到了錢,借銀行貸應(yīng)收賬款。已讀 2024-10-23 10:52 寫了嗎 不要交城建稅,不需要做,不用做進(jìn)去不用做了,直接不用寫賬務(wù)處理。
84784957
10/23 11:03
按您說的寫了,季度末結(jié)轉(zhuǎn)不過去,說是,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,我看了下是應(yīng)交稅費(fèi)的問題
84784957
10/23 11:03
怎么調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表呢
郭老師
10/23 11:04
應(yīng)交稅費(fèi)在資產(chǎn)負(fù)債表的余額呀
84784957
10/23 11:07
怎么調(diào)整到平衡?
郭老師
10/23 11:22
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