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一般人,8月比如開了10萬,9月發(fā)現(xiàn)開票信息有誤沖紅了10萬,又重新開具了10萬。那增值稅表怎么填,一正一負實際銷售額就0呀,提示不一致,需要填表幾,是需要把跨月沖紅的也填嗎?填表幾?

84785020| 提問時間:10/22 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,其實你填零是對的,但是你可能沒辦法直接申報,要去稅務局拿發(fā)票過去。
10/22 15:37
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