問題已解決
想讓你幫我指導(dǎo)下 我們這個公司是2023年7月1號成立的。稅務(wù)登記是2024年7月份登記的,2023年10月到現(xiàn)在,公賬也有好多支出了,也收到好多進(jìn)項票, 因為是新成立的公司,沒有什么業(yè)務(wù),還沒有開過票!沒有銷項票?,F(xiàn)在做賬,有些材料已經(jīng)入庫,也付過款了,也收到票了 因為沒有銷項票就這個進(jìn)項票沒有認(rèn)證,我問下 這個現(xiàn)在做還是等抵扣的時候在做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,現(xiàn)在做就可以當(dāng)現(xiàn)在不。
10/21 16:34
郭老師
10/21 16:34
現(xiàn)在做就可以的,需要現(xiàn)在補上。
84784962
10/21 16:48
做賬的時候收到了一張專票,這個稅是直接去記應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項稅額,還是直接記應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額呢?
郭老師
10/21 16:50
不認(rèn)證應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
如果你需要認(rèn)證,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
閱讀 71