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9月份銷售出貨了,9月就要確認收入,但是我們的業(yè)務部門說等通知我們再開票,但9月確認的銷售如果不在9月開票的話,9月申報收入按無票收入申報,等開票月份了申報時開票收入改負數?是這樣操作嗎?怎么去規(guī)范好?

84784955| 提問時間:10/21 09:40
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
不是這樣的操作。9月確認的銷售收入應在9月開具發(fā)票并申報,即使實際開票時間晚于銷售時間。建議與業(yè)務部門溝通,確保及時開票和申報,避免賬務處理上的不一致。規(guī)范操作應遵循權責發(fā)生制原則,確保財務數據準確反映實際經營情況。
10/21 09:44
84784955
10/21 10:26
但是因為一些原因很多不是在確認收入當月開票的那怎么辦?
小智老師
10/21 10:29
若因特殊情況無法在確認收入當月開票,需保留相關證明文件,并在實際開票月份調整賬務處理。建議建立內部溝通機制,盡量減少跨月開票的情況,確保財務數據的準確性和及時性。
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