問題已解決
老師,固定資產(chǎn)折舊剛好今年5月提完了,這個后面還怎么處理賬務(wù)呢
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10/21 09:14
84785046
10/21 09:18
剛剛計提折舊結(jié)束了,資產(chǎn)處置掉了,請問這個怎么賬務(wù)處理呢
郭老師
10/21 09:19
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785046
10/21 09:30
可是我的固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊提完結(jié)束了,這次的固定資產(chǎn)評級可以算是純收益,那這個怎么分錄呢,比如資產(chǎn)是261萬,折舊也提完了,處置資產(chǎn)賣了20萬,這個分錄咋寫呢
郭老師
10/21 09:31
這個固定資產(chǎn)沒有殘值的嗎
84785046
10/21 09:33
沒有哦,算是買了沒用幾次放了好幾年現(xiàn)在處理掉了
郭老師
10/21 09:34
借累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費,
借固定資產(chǎn)清理、
貸營業(yè)外收入。
84785046
10/22 08:46
老師我們有批設(shè)備是8月處理掉的,但是未來發(fā)票,準備9月再開發(fā)票,繳納增值稅,請問那這個怎么賬務(wù)處理呢
郭老師
10/22 08:49
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)清理
應(yīng)交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
8月份
郭老師
10/22 08:49
然后9月份紅沖第二個,再做第二個。
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