問題已解決

老師,我們這邊代替別人加工的,就是加工的這個人客戶自己購買的零件,還有好多零件都是我們給他采買的,送到我們單位來,采買的這個走我們的賬期,是我們付款給供應(yīng)商,但是他自己采買的,這個我們這邊也要入庫,一來二去就是收到客戶的轉(zhuǎn)款,但實際不是貨款,而是自己采購零件的款,但是這個款呢,最后銷售訂單這邊就會出現(xiàn)這筆款不能平賬,這個怎么弄呢老師?

84785041| 提問時間:10/20 13:21
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
這種情況可以設(shè)置一個往來科目,比如“其他應(yīng)收款-客戶”來記錄你為客戶墊付的采購款項??蛻糁Ц哆@部分款項時,直接沖減這個科目的金額。這樣會計處理上就能平衡了。
10/20 13:23
84785041
10/20 13:39
銷售訂單有這個客戶,然后在設(shè)置一個科目其他應(yīng)收款-客戶,比如說收到這邊款:庫存現(xiàn)金貸 其他應(yīng)付款-XX 支付供應(yīng)商款:借:應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金
堂堂老師
10/20 13:43
你的記賬方式稍作調(diào)整會更準確。收到客戶轉(zhuǎn)款時: 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-客戶 支付供應(yīng)商款時: 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以確保賬目平衡。同時,銷售訂單中的收入與實際業(yè)務(wù)匹配。如果有額外的費用或調(diào)整,可以在相應(yīng)科目中進行記錄。
84785041
10/20 13:51
好的老師
堂堂老師
10/20 13:53
好的,如果有其他問題可以直接問,我會盡力幫你解答。
84785041
10/20 15:33
好的老師,還有就是客戶轉(zhuǎn)過來的運費,這個錢我們怎么做呢。直接是:收到貨款借銀行存款33325 物流費-4500 應(yīng)收賬款28825嗎?
堂堂老師
10/20 15:36
你可以這樣做賬: 借:銀行存款 33325 貸:應(yīng)收賬款 28825 主營業(yè)務(wù)收入-物流費 4500 這樣處理可以清晰反映收入和客戶支付的總金額。
84785041
10/20 15:47
但是這個客戶發(fā)貨的時候,這個運費我們支付過去了
84785041
10/20 15:47
當時是這樣做的憑證:物流費4500 貸銀行存款4500
堂堂老師
10/20 15:48
明白了,那客戶轉(zhuǎn)過來的運費應(yīng)該用來抵消你之前墊付的物流費??梢赃@樣處理: 借:銀行存款 33325 貸:應(yīng)收賬款 33325 然后,你之前墊付的物流費4500元可以通過其他應(yīng)收款來處理: 借:其他應(yīng)收款-客戶 4500 貸:物流費 4500 這樣賬目就平衡了。
堂堂老師
10/20 15:50
對的,你理解得沒錯。具體如下: 客戶轉(zhuǎn)款時: 借:銀行存款 33325 貸:應(yīng)收賬款 33325 你之前墊付的物流費: 借:其他應(yīng)收款-客戶 4500 貸:物流費 4500 這樣處理能確保賬目平衡。
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