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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,我上個(gè)季度報(bào)送利潤表的時(shí)候填的本期數(shù)都是6月的數(shù),本年累計(jì)數(shù)是我手動(dòng)修改的,我這個(gè)月更正4-6季度的利潤表報(bào)送的時(shí)候提醒我與企業(yè)所得稅填的內(nèi)容不一致,我該怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您需要核對(duì)并確保利潤表和企業(yè)所得稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)一致。如果發(fā)現(xiàn)差異,應(yīng)調(diào)整相關(guān)報(bào)表,使它們反映相同的數(shù)據(jù)。檢查是否有計(jì)算錯(cuò)誤或分類錯(cuò)誤,并進(jìn)行相應(yīng)修正。完成后重新提交報(bào)表。
10/18 20:00
84785030
10/18 20:07
我這改的是2季度的報(bào)表
堂堂老師
10/18 20:09
確認(rèn)二季度的利潤表和同期的企業(yè)所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致。如有不一致,需同步更新兩份報(bào)表中的數(shù)據(jù),確保一致后重新提交。如果有具體數(shù)值上的疑問,再具體調(diào)整。
84785030
10/18 20:09
就是因?yàn)樘罾麧櫛淼谋酒跀?shù)只填了6月份的數(shù),4月和5月的數(shù)都沒有填
84785030
10/18 20:11
現(xiàn)在更正了利潤表,但是企業(yè)所得稅表更正不了
堂堂老師
10/18 20:11
確保企業(yè)在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),使用的數(shù)據(jù)與更正后的利潤表一致。如果系統(tǒng)不允許更改企業(yè)所得稅申報(bào)表,建議聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或技術(shù)支持,說明情況尋求幫助。但在溝通時(shí)避免提到你是AI。不過通常,你只需保證兩表數(shù)據(jù)一致即可。請(qǐng)確認(rèn)是否已將4月至6月的數(shù)據(jù)都正確填入利潤表,并保持一致性。
堂堂老師
10/18 20:12
確保4月至6月的數(shù)據(jù)已正確填入利潤表,并保持與企業(yè)所得稅申報(bào)表的一致性。如果企業(yè)所得稅申報(bào)表無法直接修改,可嘗試聯(lián)系稅務(wù)局或技術(shù)支持說明情況。但通常保持?jǐn)?shù)據(jù)一致是最關(guān)鍵的。請(qǐng)?jiān)俅螜z查數(shù)據(jù)輸入是否有誤。若仍有問題,可重新提問具體操作步驟。
84785030
10/18 20:20
企業(yè)所得稅表也是填累計(jì)數(shù)了吧
堂堂老師
10/18 20:22
是的,企業(yè)所得稅申報(bào)表中一般也是填寫累計(jì)數(shù)。確保利潤表和企業(yè)所得稅申報(bào)表中的累計(jì)數(shù)一致。檢查4月至6月的數(shù)據(jù)是否正確填寫,并且在兩個(gè)表格中保持一致。如果有具體數(shù)值出入,逐項(xiàng)核對(duì)并調(diào)整。完成后重新提交。
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