問題已解決
你好老師,外經(jīng)證預(yù)繳稅款的時候,只預(yù)繳了增值稅附加稅,沒有預(yù)繳企業(yè)所得稅,現(xiàn)在補預(yù)繳企業(yè)所得稅,這個怎么記賬啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答補繳時,借記“應(yīng)交稅費-未交增值稅”和“應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅”,貸記“銀行存款”。若之前已記入費用,需調(diào)整相關(guān)科目。
10/18 18:01
閱讀 133