問題已解決

你好 公戶付錢給對(duì)方對(duì)方已開票 付的錢應(yīng)該怎么記呢

84785007| 提問時(shí)間:2024 10/18 14:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
堂堂老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
付款時(shí),根據(jù)對(duì)方提供的發(fā)票金額,在賬上借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記銀行存款科目。這樣記錄。
2024 10/18 15:00
84785007
2024 10/18 15:03
那不是收到進(jìn)項(xiàng)票這樣記嗎 打出去的款不應(yīng)該是借:銀行存款 貸:應(yīng)付款的嗎?
堂堂老師
2024 10/18 15:07
付款時(shí)應(yīng)是借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記銀行存款科目。收到進(jìn)項(xiàng)票后,再做相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄調(diào)整。這樣處理符合現(xiàn)金流出的會(huì)計(jì)原則。
84785007
2024 10/18 15:27
銀行利息應(yīng)該怎么記?
堂堂老師
2024 10/18 15:31
收到銀行利息時(shí),借記“銀行存款”,貸記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”或“利息收入”。這樣記錄利息收入。
84785007
2024 10/18 15:36
那開票給客戶收到客戶回款后應(yīng)怎樣記呢
堂堂老師
2024 10/18 15:40
收到客戶回款時(shí),借記“銀行存款”,貸記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”(或相應(yīng)收入科目)。如果已經(jīng)提前開了發(fā)票,則還需做一筆紅字沖銷預(yù)開票的會(huì)計(jì)分錄。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~